第一部分 单位概况
朔州市重点工程建设办公室是市属正县级全额事业单位,负责全市重点工程项目审批、核准、备案之后的筛选准入,调度统计,工作协调,监督检查和考核管理工作。
朔州市重点工程建设办公室由单位本级组成,没有下属预算单位。
第二部分 2016年部门预算表
1、2016年收支预算总表
2016年收支预算总表 |
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单位名称:重点工程建设办公室 |
单位:千元 |
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收 入 |
|
支 出 |
|
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一、财政拨款 |
1487 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
经费拨款 |
1487 |
一、一般公共服务支出 |
1487 |
一工资和福利支出 |
1129 |
预算管理的收费资金安排的拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
二、 商品和服务支出 |
280 |
专项收入安排的拨款 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
三、 对个人和家庭补助支出 |
78 |
罚没收入安排的拨款 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
四、对企事单位的补贴 |
0 |
上年结余 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
五、 转移性支付 |
0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
六、债务付息支出 |
0 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
七、基本建设支出 |
0 |
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八、社会保障和就业支出 |
0 |
八、其他资本性支出 |
0 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
九、其他支出 |
0 |
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|
十、节能环保支出 |
0 |
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十一、城乡社区支出 |
0 |
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二、专户管理资金 |
0 |
十二、农林水支出 |
0 |
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|
当年专户管理资金 |
0 |
十三、交通运输支出 |
0 |
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上年结转专户管理资金 |
0 |
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
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三、政府性基金 |
0 |
十五、商业服务业等支出 |
0 |
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四、其他收入 |
0 |
十六、金融支出 |
0 |
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十七、援助其它地区支出 |
0 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
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十九、住房保障支出 |
0 |
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二十、粮油物资储备支出 |
0 |
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二十一、预备费 |
0 |
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|
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二十二、其他支出 |
0 |
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二十三、转移性支出 |
0 |
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二十四、债务还本支出 |
0 |
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二十五、债务付息支出 |
0 |
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|
二十六、债务发行费用支出 |
0 |
|
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本年收入合计 |
1487 |
预算支出合计 |
1487 |
本年支出合计 |
1487 |
2、2016年一般公共预算资金支出预算表
2016年一般公共预算资金支出预算表 |
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单位:千元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
1487 |
1247 |
240 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
1487 |
1247 |
240 |
0 |
04 |
发展与改革事务 |
1487 |
1247 |
240 |
0 |
50 |
事业运行(发展与改革事务) |
1367 |
1247 |
120 |
0 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
120 |
0 |
120 |
0 |
3、2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
|
单位:千元 |
|
经济科目 |
预算数 |
1 |
2 |
合计 |
1247 |
重点工程建设办公室 |
1247 |
重点工程建设办公室(本级) |
1247 |
工资福利支出 |
1009 |
基本工资 |
335 |
保留津贴 |
15 |
岗位津贴 |
3 |
养老保险 |
289 |
失业保险 |
10 |
医疗保险 |
43 |
生育保险 |
3 |
工伤保险 |
1 |
基础性绩效工资 |
172 |
奖励性绩效工资 |
119 |
临时工工资 |
19 |
商品服务支出 |
121 |
公务用车运行维护费 |
78 |
会议费 |
15 |
福利费 |
9 |
公务费 |
16 |
国库集中支付网络租凭费 |
3 |
对个人家庭的补助支出 |
117 |
采暖补贴 |
39 |
住房公积金 |
77 |
独生子女费 |
1 |
4、2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
2016年行政事业单位“三公”经费预算表 |
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单位:千元 |
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单位代码 |
单位名称 |
项目 |
“三公”经费 |
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|
|
|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
|
合计 |
78 |
0 |
0 |
78 |
0 |
||
016000 |
重点工程建设办公室(本级) |
公务用车维护费 |
78 |
0 |
0 |
78 |
0 |
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第三部分 2016年部门预算安排情况说明
一、 收入预算总体安排情况
2016年收入预算148.7万元,其中财政拨款148.7万元。
二、 支出预算总体安排情况
2016年支出预算148.7万元。其中:
1、 按支出功能分类,仅一般公共服务支出148.7万元。
2、 按支出经济分类,包括⑴工资福利支出112.9万元、⑵商品服务支出28万元、⑶对个人家庭的补助支出7.8万元。
三、 一般公共预算资金支出安排情况说明
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出148.7万元。其中:
1、 按支出功能分类,包括基本支出124.7万元、项目支出24万元。
2、 按支出用途分类,包括事业运行支出136.7万元、其他事务支出12万元。
3、 一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出100.9万元、商品服务支出12.1万元、对个人家庭的补助支出11.7万元,合计124.7万元。
朔州市重点工程建设办公室
二O一六年五月十九日
