朔州市园林局主要职能及
2016年度主要工作任务
一、朔州市园林局单位概况及主要职责
根据朔编字〔2003〕11号文件精神设置朔州市园林局,为正处级全额预算事业单位。编制人数10人,实有10人。下属单位有:市儿童乐园、市园林绿化中心、市城市园林苗圃、市园林广场养护管理中心、市古城墙公园管理有限公司、市七里河湿地公园管理有限公司。按照《朔州市人民政府办公厅关于印发朔州市中小企业局、朔州市园林局职能配置内设机构和人员编制方案的通知(朔政办发〔2004〕122号),主要职责为:
(一)负责贯彻执行国家、省、市城市绿化的有关政策规定;负责拟订本市园林绿化管理办法,并组织实施。
(二)参与编制并实施城市绿化系统规划;编制并实施城市园林绿化的中长期发展规划和年度计划;负责城市“绿线”的管理工作。
(三)负责对园林建筑、公共绿地、居住区绿地、附属绿地、风景林地、防护绿地以及城市主次干道绿化规划设计方案的编制和报批。
(四)负责城市绿化建设的组织工作;负责城市绿化建设专项经费和绿化维护经费的申报、管理。
(五)负责受理园林绿化设计、城市园林绿化企业资质申报,执行工程质量等级核定标准,检查和验收绿化工程质量等工作。
(六)参与绿化工程的招、投标以及市场管理工作。
(七)负责城市公园和各类绿地的管理;组织绿化先进单位的评定、城市绿化成果普查和资源调查评估工作。
(八)负责城市园林水系的设计、建设和管理工作。
(九)负责制定绿化科技发展、人才培养、科学研究等规划;组织本系统科普教育、科技成果鉴定及申报和推广工作;负责名贵花木的引进、培育、管理。
(十)组织城市绿化专业教育和岗位培训工作。
(十一)负责组织协调社会各部门做好城市绿化工作及城市园林义务植树和城市美化等工作。
(十二)负责城市古树名木的鉴定、管理、保护工作;做好花卉市场的协调指导;组织、指导开展认养绿地、古树名木、行道树等活动;负责盆景资源和艺术的开发、利用、研究、生产工作。
(十三)承办市政府和市建设局交办的其他事项。
二、2016年工作安排
2016年是 “十三五”规划的开局之年,园林局党组将继续巩固和推进我局党的群众路线教育实践活动成果,以党的十八大精神为指导,全面贯彻中央和省市委关于生态文明建设的文件精神,围绕建设生态园林城市的要求,带领全局提升能力、加快发展,用更好的园林绿化成果服务全市,营造绿色宜居朔州。
为此,对2016年重点工作安排如下:
一是加强规划工作。制订出园林绿化未来五年的发展规划,确保“十三五”规划能够深刻把握园林绿化发展的新要求、新变化,为我市加强生态文明建设、促进转型发展做好服务。全面抓好城市专项规划编制工作,按照新修编的《朔州市城市总体规划》(2015-2030),修编《朔州市绿地系统规划》(2015-2030),编制《朔州市绿道绿廊规划》。结合我市“一山两河一湖”生态建设重点工程,对市区生态水系河道两岸、湖泊周边划定红线,严格保护和控制,为生态绿化建设留足空间。
二是认真组织实施园林绿化建设重点工程。首先市区重点组织实施北关路绿化改造工程、马邑路绿化改造工程、建设南路绿化改造工程、滨河路绿化改造工程、民福西延线高速西出口绿化工程、民福西延线绿化改造工程和市府西延线绿化工程。其次组织实施红旗牧场科技园区绿化项目,尽快着手开展项目规划、土地、环评、立项、设计、报建等前期工作,争取4月前完成前期工作,五月开工建设,八月底完工。三是计划对市区市府街、振华街、开发路等道路绿化带加装防护栏6.5万延长米,计划投资780万元。
三是加强园林绿化管护工作,提升绿地质量和景观。认真做好各项养护管理,明确责任,建立督查机制,逐级考核,推进各项养护管理措施的制度化、规范化、常态化,确保绿化成果,提升景观效果。同时,继续在公园、广场、游园、道路部分地段种植矮牵牛、万寿菊、一串红等时令草花,种植草花总面积约为35000平方米,计划投资230万元。整修、完善园櫈座椅、花池铺装、景观照明、垃圾箱、健身器材、标示标志牌等园林配套设施,计划投资110万元。对公园、广场、游园、道路等绿地缺苗断株进行补植补种,共6550平方米,计划投资348万元。
四是指导所辖县完成各项工作任务。继续组织开展“四创建”活动,全面促进我市城市园林绿化整体水平的提高。市本级继续完善防灾避险公园配套设施建设,各县(区)新建、改建、完善防灾避险公园,每个县(区)至少有一个功能齐全、设施完备的防灾避险公园、广场。
五是以党建工作促转变作风,提高全局工作水平。抓好党员干部队伍的管理。继续加强局领导班子的作风建设,严格执行党内政治生活纪律,坚持民主议事和科学决策。坚决落实中央“八项规定”,防止“四风”问题反弹,推进廉政风险防控管理。主动创新理念和工作方式,满足基层的服务需求。加强调研、广泛听取意见,深入了解基层群众和服务对象的需求,积极研究对策、争取尽快解决。
以基层服务型党组织建设为统领,加快工作重心转移、工作方式转变,适应园林绿化工作在我市“转型升级”中的新变化、新常态,使基层党组织真正成为服务群众、服务基层的堡垒和桥梁,带动全体干部职工积极工作。严格执行机关各项管理制度,创造服务型机关、节约型机关、学习型机关,通过改善机关工作作风,提高全局行政管理水平和为民服务的能力。
总之,2016年我局工作任务十分繁重。围绕园林绿化的工作安排,局党组要求全局各部门全体党员干部明确任务、及早规划、细化措施,把各项工作落到实处,为建设“美丽朔州”做出贡献。
朔州市园林局
2015年12月15日
部门预算单位构成
朔州市园林处由朔州市园林处本级、处属事业单位---朔州市儿童乐园组成。
2016年纳入朔州市园林处部门预算汇编的单位情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
朔州市园林处(本级) |
2 |
朔州市儿童乐园 |
3 |
|
|
|
2016年收支预算总表
市园林处 (本级) 单位:千元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
预算数 |
功能科目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般预算公共资金(小计)小计 |
12927 |
一般公共服务 |
|
一、基本支出 |
1427 |
经费拨款 |
12927 |
外交 |
|
工资福利支出 |
925 |
预算管理的收费资金安排的拨款 |
|
国防 |
|
商品和服务支出 |
254 |
专项收入安排的拨款 |
|
公共安全 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
98 |
罚没收入安排的拨款 |
|
教育 |
|
专项业务费 |
150 |
上年结余 |
|
科学技术 |
|
|
|
二、专户资金管理 |
|
城乡社区 |
12927 |
二、项目支出 |
11500 |
当年专户管理资金 |
|
农林水 |
|
|
|
上年结转专户管理资金 |
|
交通运输 |
|
|
|
三、政府性基金 |
|
住房保障支出 |
|
三、结转下年 |
|
四、其他收入 |
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
12927 |
|
12927 |
本年支出合计 |
12927 |
2016年一般公共预算资金支出预算表(表二) |
|
部门名称:市园林处(本级) 单位:千元 |
|
经济科目 |
预算数 |
1 |
2 |
园林局(本级) |
12927 |
工资福利支出 |
925 |
基本工资 |
259 |
保留津贴 |
16 |
统一津补贴 |
210 |
养老保险 |
238 |
失业保险 |
1 |
医疗保险 |
37 |
生育保险 |
3 |
基础性绩效工资 |
15 |
奖励性绩效工资 |
9 |
年终一次性奖金 |
20 |
临时工工资 |
117 |
商品服务支出 |
254 |
公务车运行维护费 |
26 |
其他交通费 |
75 |
公务费 |
24 |
水电费 |
48 |
物业费 |
3 |
租赁费 |
60 |
国库集中支付网络租赁费 |
3 |
会议费 |
15 |
对个人家庭的补助支出 |
98 |
住房公积金 |
63 |
采暖补贴 |
35 |
专项业务费(项目支出) |
11650 |
隔离带安装防护栏 |
3000 |
日常园林绿化经费 |
4500 |
病虫害检疫防治 |
100 |
财务管理费 |
20 |
培训费 |
30 |
园林绿化经费 |
4000 |
2016年公共财政预算安排的基本支出分经济科目表(表三)
单位:市园林处(本级) 单位:千元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
12927 |
1427 |
11500 |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
01 |
城乡社区管理事务 |
1427 |
1427 |
|
|
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1427 |
1427 |
|
|
13 |
城市公共设施 |
3000 |
|
3000 |
|
01 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3000 |
|
3000 |
|
02 |
城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出) |
4000 |
|
4000 |
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
4500 |
|
4500 |
|
01 |
城乡社区环境卫生 |
4500 |
|
4500 |
|
2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表(表四) |
||||
部门名称:市园林局(含市儿童乐园) 单位:万元 |
||||
项目 |
金额 |
|
|
|
合计 |
2.6 |
|
|
|
1、因公出国(境)费用 |
0 |
|
|
|
2、公务接待费 |
0 |
|
|
|
3、公务用车费 |
2.6 |
|
|
|
其中:(1)公务车运行维护费 |
2.6 |
|
|
|
(2)公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2016年收支预算总表(表一)
市儿童乐园 单位:千元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
预算数 |
功能科目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般预算公共资金(小计)小计 |
302 |
一般公共服务 |
|
一、基本支出 |
302 |
经费拨款 |
302 |
外交 |
|
工资福利支出 |
237 |
预算管理的收费资金安排的拨款 |
|
国防 |
|
商品和服务支出 |
40 |
专项收入安排的拨款 |
|
公共安全 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
25 |
罚没收入安排的拨款 |
|
教育 |
|
专项业务费 |
|
上年结余 |
|
科学技术 |
|
|
|
二、专户资金管理 |
|
城乡社区 |
302 |
二、项目支出 |
|
当年专户管理资金 |
|
农林水 |
|
|
|
上年结转专户管理资金 |
|
交通运输 |
|
|
|
三、政府性基金 |
|
住房保障支出 |
|
三、结转下年 |
|
四、其他收入 |
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
302 |
|
302 |
本年支出合计 |
302 |
2016年一般公共预算资金安排的基本支出表(表二) |
|
部门名称:市儿童乐园 单位:千元 |
|
经济科目 |
预算数 |
1 |
2 |
儿童乐园 |
302 |
工资福利支出 |
237 |
基本工资 |
68 |
保留津贴 |
4 |
养老保险 |
62 |
失业保险 |
2 |
医疗保险 |
10 |
生育保险 |
1 |
基础性绩效工资 |
39 |
奖励性绩效工资 |
26 |
职业年金 |
25 |
|
|
|
|
商品服务支出 |
40 |
福利费 |
2 |
物业费 |
5 |
租赁费 |
20 |
国库集中支付网络租赁费 |
3 |
公用取暖费 |
10 |
|
|
对个人家庭的补助支出 |
25 |
住房公积金 |
16 |
采暖补贴 |
9 |
|
|
|
|
2016年公共财政预算安排的基本支出分经济科目表(表三)
单位:市儿童乐园 单位:千元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
302 |
302 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
01 |
城乡社区管理事务 |
302 |
302 |
|
|
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
302 |
302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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市园林处(本级)2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算1292.7万元,其中:财政拨款1292.7万元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算1292.7万元。
1、按支出功能分类,城乡社区支出1292.7万元。
2、按支出经济分类,其他城乡社区管理事务支出142.7万元,包括基本支出127.7万元,其中工资福利支出92.5万元;用于职工工资、保险支出;商品服务支出25.4万元,用于机关日常办公、会议费、水电费、公务车运行维护费、物业费、租赁费等支出;对个人家庭的补助支出9.8万元,用于职工住房公积金、采暖补贴支出。
专项业务费15万元:分别是病虫害检疫防治10万元,用于市区道路、公园、广场绿地的病虫害预防与治疗支出;财务管理费2万元,用于财务办公、培训等支出,培训费3万元,用于园林管理人员、技术人员的业务培训支出。
项目支出1150万元,其中:城市公共设施--隔离带安装防护栏300万元,用于市区道路安装隔离带防护栏等支出;城乡社区环境卫生—绿化维护费450万元,城市环境卫生--日常园林绿化经费400万元,用于市区道路、公园、广场绿地的维护费用 。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出1292.7万元。
1、按支出功能分类,城乡社区支出1292.7万元。
2、按支出用途分类,包括基本支出127.7万元,包括工资福利支出92.5万元;用于职工工资、保险支出;商品服务支出25.4万元,用于机关日常办公、会议费、水电费、公务车运行维护费、物业费、租赁费等支出;对个人家庭的补助支出9.8万元,用于职工住房公积金、采暖补贴支出。
专项业务费(项目支出)1165万元,其中:隔离带安装防护栏300万元,用于市区道路安装隔离带防护栏等支出;日常园林绿化经费850万元,用于市区道路、公园、广场绿地的维护费用;病虫害检疫防治10万元,用于市区道路、公园、广场绿地的病虫害预防与治疗支出;财务管理费2万元,用于财务办公、培训等支出,培训费3万元,用于园林管理人员、技术人员的业务培训支出。
3、一般公共预算安排的基本支出:1292.7万元。按经济分类包括其他城乡社区管理事务支出142.7万元,项目支出1150万元。其中:城乡社区环境卫生450万元,城市环境卫生400万元,城市公共设施300万元,用于市区道路安装隔离带防护栏等支出及市区道路、公园、广场绿地的维护费用。
四、三公经费增减情况说明:
2015年度市园林处本级安排三公经费7.8万元,2016年度市园林处本级安排三公经费2.6万元。减少原因为公务车改革后,我处由3辆在编公务车辆减少为1辆办公通讯车。
市儿童乐园2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算30.2万元,其中:财政拨款30.2万元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算30.2万元。
1、按支出功能分类,城乡社区支出30.2万元。
2、按支出经济分类,其他城乡社区管理事务支出30.2万元,包括基本支出30.2万元,其中工资福利支出23.7万元;用于职工工资、保险支出;商品服务支出4万元,用于机关日常办公、物业费、租赁费、公用取暖费等支出;对个人家庭的补助支出2.5万元,用于职工住房公积金、采暖补贴支出。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出30.2万元。
1、按支出功能分类,城乡社区支出30.2万元。
2、按支出用途分类,包括基本支出30.2万元,包括基本支出30.2万元,其中工资福利支出23.7万元;用于职工工资、保险支出;商品服务支出4万元,用于机关日常办公、物业费、租赁费、公用取暖费等支出;对个人家庭的补助支出2.5万元,用于职工住房公积金、采暖补贴支出。
3、一般公共预算安排的基本支出:30.2万元。按经济分类包括其他城乡社区管理事务支出30.2万元。用于职工工资、保险支出、公用经费等支出;
